一、部門概況
(一)主要職能
1、參政議政,參與地方經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作,引導會員積極參與社會主義經(jīng)濟建設,做合格的有中國特色的社會主義事業(yè)建設者。
2、宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,認真做好非公有制經(jīng)濟人士的思想政治工作,提倡愛國、敬業(yè)、守法,提高會員整體素質,培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟人士積極分子隊伍。
3、維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議,引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業(yè)。
4、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務,組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,及出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。
5、增進與香港、澳門特區(qū)及臺灣和世界各國工商社團、工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼,促進經(jīng)濟、技術和貿易合作的發(fā)展,協(xié)助引進資金、技術、人才。
6、為會員提供有關證明,協(xié)調關系,調解經(jīng)濟糾紛。
7、承辦市委、市政務交辦的其他事項。
(二)2017年主要工作任務
一、牢固樹立“四個意識”,促進非公經(jīng)濟人士健康成長、非公經(jīng)濟健康發(fā)展。市縣區(qū)工商聯(lián)要繼續(xù)深入開展“兩學一做”專題教育和“雙學一跟”活動,嚴格按照活動方案扎實推進,全面提高黨員領導干部的政治素質和服務非公經(jīng)濟發(fā)展的本領,增強廣大非公經(jīng)濟人士跟黨奮進的自覺性,激發(fā)他們創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、轉型發(fā)展的熱情,積極主動為我市社會經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。
二、強化理想信念教育,堅定非公經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心。市縣區(qū)工商聯(lián)要深化理想信念實踐活動,首先是要組織多層次、形式多樣的學習、培訓、討論、座談,為重塑我市民營企業(yè)家形象、堅定發(fā)展信心奠定堅實的思想基礎;其次寓教育引導于參與脫貧攻堅行動具體實踐,引導民營企業(yè)家積極履行社會責任,參與百企幫百村—精準到戶扶貧行動,在實現(xiàn)130個村全覆蓋的基礎上,組織更多民營企業(yè)家與建檔立卡貧困村、貧困戶結對幫扶,實施更廣泛、更高效、更持久的產(chǎn)業(yè)項目,為產(chǎn)業(yè)轉型升級實現(xiàn)互利雙贏創(chuàng)造良機;最后組織光彩事業(yè)活動,動員組織廣大非公經(jīng)濟人士和商會以項目投資、公益捐贈、捐資助學、助困、助殘、敬老等,以光彩實際行動助力提升思想境界。
三、構建新型政商關系,創(chuàng)造促進民營經(jīng)濟發(fā)展的良好環(huán)境。第一是要搭建宣傳平臺;第二是搭建對話溝通平臺;第三創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境;第四開展第三方評估。
四、貫徹省市黨代會精神,落實新的發(fā)展理念加快轉型升級步伐。第一是要組建政策服務隊;第二是搭建技術服務平臺;第三是搭建內引外聯(lián)交流平臺
五、加強自身建設,打造高素質的企業(yè)家隊伍。首先要加強黨組班子建設;其次,要加強工商聯(lián)干部隊伍建設;第三,加強商會建設。
部門預算單位構成
序號
|
單位名稱
|
1
|
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會
|
二、陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會2017年預算安排情況說明
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表01
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部門收支總表
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單位:萬元
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收 入
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|
支 出
|
|
|
|
項 目
|
預算數(shù)
|
功能分類
|
預算數(shù)
|
經(jīng)濟分類
|
預算數(shù)
|
一、公共財政預算資金
|
110.35
|
一、一般公共服務支出
|
97.10
|
一、工資福利支出
|
76.05
|
一般撥款
|
110.35
|
二、國防支出
|
|
二、商品和服務支出
|
20.88
|
行政性收費
|
|
三、公共安全支出
|
|
三、對個人和家庭的補助
|
13.42
|
專項收入
|
|
四、教育支出
|
|
四、對企事業(yè)單位的補貼
|
|
罰沒收入
|
|
五、科學技術支出
|
|
五、轉移性支出
|
|
其他預算內資金
|
|
六、文化體育與傳媒支出
|
|
六、債務利息支出
|
|
二、政府性基金
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出
|
10.91
|
七、債務還本支出
|
|
當年收入
|
|
八、社會保險基金支出
|
|
八、基本建設支出
|
|
基金上年結余
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.34
|
九、其他資本性支出
|
|
三、納入專戶管理的資金
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
十、其他支出
|
|
當年安排
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
專戶結余資金
|
|
十二、農林水支出
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|
|
|
四、上級補助收入
|
|
十三、交通運輸支出
|
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五、上年結余
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
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|
六、其他收入
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
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|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
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|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
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|
|
|
十九、住房保障支出
|
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|
二十、糧油物資儲備支出、
|
|
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|
二十一、國有資本經(jīng)營運輸支出
|
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二十二、預備費
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二十三、其他支出
|
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二十四、轉移性支出
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二十五、債務還本支出
|
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|
二十六、債務付息支出
|
|
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
收入合計
|
110.35
|
支出合計
|
110.35
|
支出合計
|
110.35
|
?。ㄒ唬┦杖腩A算總體安排情況
2017年收入預算110.35萬元,其中:財政撥款110.35萬元。
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表02
|
部門收入總表
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單位:萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
總計
|
公共財政預算資金
|
小計
|
一般撥款
|
行政性收費
|
專項收入
|
罰沒收入
|
其他預算內資金
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
合計
|
110.35
|
110.35
|
110.35
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
97.10
|
97.10
|
97.10
|
|
|
|
|
28
|
民主黨派及工商聯(lián)事務
|
97.10
|
97.10
|
97.10
|
|
|
|
|
01
|
行政運行(民主黨派及工商聯(lián)事務)
|
90.43
|
90.43
|
90.43
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事務(民主黨派及工商聯(lián)事務)
|
6.67
|
6.67
|
6.67
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.91
|
10.91
|
10.91
|
|
|
|
|
05
|
行政事業(yè)單位離退休
|
10.91
|
10.91
|
10.91
|
|
|
|
|
05
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
10.91
|
10.91
|
10.91
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.34
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
11
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.34
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
01
|
行政單位醫(yī)療
|
2.34
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
(二)支出預算總體安排情況
2017年支出預算110.35萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出97.10萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.34萬元,基本養(yǎng)老保險繳費支出10.91萬元。
2.按支出經(jīng)濟分類,包括工資福利支出76.05萬元、商品和服務支出20.88萬元、對個人和家庭的補助13.42萬元。
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|
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表03
|
部門支出總表
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|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
合計
|
110.35
|
103.68
|
6.67
|
201
|
一般公共服務支出
|
97.10
|
90.43
|
6.67
|
28
|
民主黨派及工商聯(lián)事務
|
97.10
|
90.43
|
6.67
|
01
|
行政運行(民主黨派及工商聯(lián)事務)
|
90.43
|
90.43
|
|
02
|
一般行政管理事務(民主黨派及工商聯(lián)事務)
|
6.67
|
|
6.67
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.91
|
10.91
|
|
05
|
行政事業(yè)單位離退休
|
10.91
|
10.91
|
|
05
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
10.91
|
10.91
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.34
|
2.34
|
|
11
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.34
|
2.34
|
|
01
|
行政單位醫(yī)療
|
2.34
|
2.34
|
|
?。ㄈ┮话愎差A算資金支出安排情況
2017年部門預算中,一般公共預算資金安排支出110.35萬元。
1.按支出功能分類,相關事務支出97.10萬元,主要用于部門人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費的支出。醫(yī)療保障支出2.34萬元,主要用于部門職工的醫(yī)療保險?;攫B(yǎng)老保險繳費支出10.91萬元,主要用于部門職工的養(yǎng)老保險。
2.按支出用途分類,分基本支出和項目支出,其中基本支出103.68萬元,包括人員支出、日常公用支出;項目支出6.67萬元,用于機構運行補助經(jīng)費。
|
|
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|
表04
|
財政撥款收支總表
|
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|
單位:萬元
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
|
項 目
|
預算數(shù)
|
功能分類
|
合計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
一、一般公共預算撥款
|
110.35
|
一、一般公共服務支出
|
97.10
|
97.10
|
|
二、政府性基金預算撥款
|
|
二、國防支出
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
四、教育支出
|
|
|
|
|
|
五、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
六、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出
|
10.91
|
10.91
|
|
|
|
八、社會保險基金支出
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出、
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營運輸支出
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十四、轉移性支出
|
|
|
|
|
|
二十五、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
二十六、債務付息支出
|
|
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
110.35
|
支出合計
|
110.35
|
110.35
|
|
|
|
|
|
表05
|
一般公共預算支出表
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
|
2017年預算數(shù)
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
合計
|
110.35
|
103.68
|
6.67
|
201
|
一般公共服務支出
|
97.10
|
90.43
|
6.67
|
28
|
民主黨派及工商聯(lián)事務
|
97.10
|
90.43
|
6.67
|
01
|
行政運行(民主黨派及工商聯(lián)事務)
|
90.43
|
90.43
|
|
02
|
一般行政管理事務(民主黨派及工商聯(lián)事務)
|
6.67
|
|
6.67
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.91
|
10.91
|
|
05
|
行政事業(yè)單位離退休
|
10.91
|
10.91
|
|
05
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
10.91
|
10.91
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.34
|
2.34
|
|
11
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.34
|
2.34
|
|
01
|
行政單位醫(yī)療
|
2.34
|
2.34
|
|
|
表06
|
|
|
一般公共預算安排的基本支出分經(jīng)濟科目表
|
|
|
|
單位:萬元
|
經(jīng)濟科目
|
預算數(shù)
|
**
|
**
|
合計
|
103.68
|
工資福利支出
|
76.05
|
基本工資
|
32.37
|
津貼補貼
|
19.50
|
獎金
|
2.70
|
其他社會保障繳費
|
2.83
|
基本養(yǎng)老保險繳費
|
10.91
|
其他工資福利支出
|
7.74
|
商品和服務支出
|
14.21
|
辦公費
|
0.60
|
印刷費
|
0.45
|
郵電費
|
0.35
|
物業(yè)管理費
|
0.36
|
差旅費
|
0.65
|
會議費
|
2.00
|
培訓費
|
0.50
|
工會經(jīng)費
|
1.04
|
福利費
|
1.82
|
其他交通費用
|
6.21
|
其他商品和服務支出
|
0.23
|
對個人和家庭的補助
|
13.42
|
住房公積金
|
6.23
|
提租補貼
|
0.03
|
采暖補貼
|
7.02
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.14
|
?。ㄋ模┱曰鹬С鲱A算情況
我單位沒有政府性基金預算。
|
|
|
|
表07
|
政府性基金預算支出表
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
功能分類科目
|
|
2017年預算數(shù)
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
?。ㄎ澹┤?jīng)費安排情況及增減變化原因
2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排1.20萬元。
其中:公務用車運行維護費支出0.90萬元,公務接待費0.30萬元。
公務接待費2016年0.50萬元,2017年比2016年少0.20萬元。
公務用車運行維護費2016年為零,2017年0.90萬元,比上年多0.90萬元。上年公務用車運行維護費預算 統(tǒng)一做在后勤中心,2017年預算做在本單位。
2016年決算公務用車運行維護費29264.04元,2017年預算比2016年決算少20264.04元;2016年決算公務接待費3171元,2017年預算比2016年決算少171元。
|
表08
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
|
|
單位:萬元
|
項 目
|
預算數(shù)
|
合計
|
1.20
|
1、因公出國(境)費用
|
|
2、公務接待費
|
0.30
|
3、公務用車費
|
0.90
|
其中:(1)公務用車運行維護費
|
0.90
|
(2)公務用車購置費
|
|
三、其他需要公開事項說明
(一)政府采購信息公開
1、政府采購預算。
2017年我單位沒有政府采購預算。
2017年市級政府集中采購項目預算表
單位:萬元
科目編碼
|
單位編碼
|
單位名稱(科目)
|
項目
|
規(guī)格要求
|
數(shù)量
|
計量單位
|
總計
|
公共財政預算資金
|
政府性基金
|
納入專戶管理的資金
|
上級補助收入
|
上年結余
|
其他收入
|
類
|
款
|
項
|
采購項目
|
采購目錄
|
經(jīng)濟科目
|
小計
|
一般撥款
|
行政性收費
|
專項收入
|
罰沒收入
|
其他預算內資金
|
政府性基金小計
|
當年收入
|
上年結余
|
小計
|
當年安排
|
專戶結余資金
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
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(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位辦公地點為南大東街534號晉東大廈,產(chǎn)權隸屬為陽泉市機關后勤服務培訓中心,建筑面積180平方米。
我單位和民建共用一輛汽車,歸后勤中心管理。
(三)預算公開管理文件
關于轉發(fā)《陽泉市財政局關于進一步做好2017年市級部門單位預算信息公開工作的通知》的通知(陽聯(lián)發(fā)[2017]4號)。